陆金所控股有限公司

就客户的强制性无条件现金要约提供独立财务顾问建议,以:(i) 收购客户所有已发行股份和客户所有在美国的存托股份; (ii) 注销所有尚未行使的期权; (iii) 注销所有绩效股份单位。

汽车街发展有限公司

担任主板上市后的合规顾问

泛海国际集团有限公司

担任泛海国际集团有限公司及The Sai Group Limited的财务顾问, 就泛海酒店集团有限公司以协议安排方式撤回上市地位提供建议.

汉思能源有限公司

就客户有关收购汇达交通服务有限公司 54.44% 股份的计划提供建议

金界控股有限公司

就客户与控股股东签订的贷款协议对公司的公平性从财务视角出具「公平性意见」

康哲药业控股有限公司

就订立资产转让协议提供独立财务顾问建议

澳亚集团有限公司

担任主板上市后的合规顾问

百济神州有限公司

就公司向董事授予限制性股份的计划, 提供独立财务顾问建议

稻草熊娱乐集团

就公司重续持续关连交易提供独立财务顾问建议 , 内容有关公司提供剧集定制服务及剧集版权授权予公司的框架协议

华南城控股有限公司

就客户视作出售西安华南城有限公司的约69.35%股权的非常重大的出售事项与关连交易; 与涉及认沽期权的非常重大收购事项与关连交易提供独立财务顾问建议